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大奖8882019年部门预算说明

大奖8882019年部门预算说明

   目   录

主要职能职责                                                          

部门组织机构及人员情况                                        

三、2019年部门预算情况说明                                          

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明:

(二)关于2019年一般公共预算支出情况说明:

(三)关于2019年一般公共预算基本支出情况说明:

(四)关于2019年“三公”经费预算情况说明

(五)关于2019年政府性基金预算支出情况的说明

(六)关于 2019年收支预算情况的总体说明

(七)关于2019年收入预算情况说明

(八)关于 2019年支出预算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、 名词说明                                                       


一、单位职能职责:

⑴ 认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

⑵ 严格实行上级有关招生、收费等文件精神;

⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规;

⑷ 积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

⑸ 努力完成好各项教育教学任务。

单位机构设置:

    大奖888创建于1979年,为财政全额拨款的副处级事业单位,隶属于娄底市教育局,编制人数585人,在职人员544人,退休人员142人。学校内设机构有“一办七科一委”,一办是办公室,七科是政教科、高中教务科、初中教务科、保卫科、教研科、总务科、督导评价科,一委是团委。

三、2019年部门预算情况说明:

从预算单位构成看,大奖888官网登录部门预算包括本级预算及下属事业单位预算(但无下属单位)。收入包括公共财政预算拨款收入、行政事业性收费收入;支出包括保障教育教学基本运行的经费、非税收入成本及相关专项经费。

(一)关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明:

2019年财政拨款收支总预算6498.28万元,收入为一般公共预算拨款,收入较去年增加了1092.7 万元;2019年支出预算数6498.28万元,其中教育支出6498.28万,支出预算增加1092.7   万元,主要原因是教职工财政增款。支出包括教育支出。2019年收支总预算8548.31万元。

   (七)关于2019年收入预算情况说明

2019年收入预算数8548.31万元,其中:一般公共预算拨款6498.28万元,占76.02%,纳入专户管理的非税收入拨款2050.03万元,占23.98%。

   (八)关于 2019年支出预算情况说明

2019年支出预算数8548.31万元,其中:

1、基本支出:2019年预算数为6400.31万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出5816.32万元,商品和服务支出583.99万元。

2、专项支出:2019年预算数为2148万元,其中:学校教育事业费1246.26万元;非税收入成本676.24万元;教育专项经费25.5万元;水电物业管理费200万元。

   (九)其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购预算总额350万元,其中:政府采购货物支出350万元。

2、机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费预算支出1200万元,计划比2018年降低100万元。

3、学校有校车2辆,主要用于教师、学生外出活动及教职工上下班(学校处在城郊)。

4、继续贯彻和落实中央八项规定和“四风”建设精神,严格控制“三公”经费开支,进一步加大财务监管的力度,抓好学校经费管理的每一个环节。财务支出要立足现实财力状况,服务教学工作,保障收支平衡,努力建设节约型校园。在今后的财务工作中着重抓好以下几个方面。

 (1)、坚持“统筹兼顾,保证重点,量入为出,收支平衡”的原则。严格实行《大奖888财务管理制度》,规范报销手续,原始凭证必须具备经手人、证明人,主管人、校长签字方能报销;

(2)、始终坚持民主管理的原则,做好校务公开工作,请大家参与决策,接受教职工的监督,使有限的经费发挥更大的效益;

(3)、继续坚持勤俭节约的原则,尽力做到少花钱,多办事,办好事,办实事。重视资产管理工作,进一步强化责任感,彻底纠正重钱轻物,重购轻管的思想,确保教学工作正常运转;

(4)、健全管理制度,规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作,保证学校资产帐物、帐实相符。财务会计对资金运行,实行事前预测、事中控制、事后分析;

(5)、2019年将按税务部门要求规范个人所得税的代扣代

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年按有关规定继续使用的资金。

  七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)

费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。



  附件:大奖888官网登录2019年部门预算

  

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                                 2019年1月21日


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